老师,我去年10月份有笔购入材料的暂估入账,在去年12月已经销售并结转了成本,后来一直到5月对方都不开发票,5月汇算清缴是我做无票成本,已经调减了成本,请问现在还要将暂估,6月我账上忘记处理了,现在做7月的账我要怎么处理一下这笔暂估呢,谢谢老师。
问题已解决
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#实务#
84785019 | 提问时间:2022 09/30 12:22
你好,这个成本是实际的业务吗?如果是实际的业务,你只需要调整就可以的,不用做账务处理啊。
2022 09/30 12:24
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