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#实务#
7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务如何处理
84784964 | 提问时间:2022 09/26 21:39
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,7.8月份有发票未抵扣但已做账,账务处理是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2022 09/26 21:40
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