老师,今年7月税务局让自查,我们自查后8月补缴2021年企业所得税,和2021年增值税。怎么做分录啊?相关的以前的分录需要红字冲了重新做吗?
问题已解决
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84784951 | 提问时间:2022 09/18 12:06
勤奋的同学你好!
1、不需要红冲上年的。补差额
借:以前年度损益调整-所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整-主营业务收入
贷:应交税费-未交增值税
有问题可以接着问,如满意点已解决五星评价哈,谢谢!
2022 09/18 12:08
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