老师,您好!我想问一下税局让自查补缴的税款分录怎么做?比如3月自查补缴去年12月的税款1万,在4月份的时候我又把这个合同补开票了,这个要怎么做分录。这个自查补缴的税款会在增值税报表上体现吗
问题已解决
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84784961 | 提问时间:2023 08/16 16:44
借应收账款,
贷以前年度损益调整
应交税费
然后在今年借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费,负数
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2023 08/16 16:48
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