月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
单纯的外销,没有没有内销,会涉及这个科目吗?
问题已解决
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#实务#
84784970 | 提问时间:2022 09/12 20:33
那如果说没有内销的话,就不会涉及到这个账务处理。
2022 09/12 20:34
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