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#建筑#
老师我现出现这种问题,老板给我一张歺费单,和工伤单,我直接入应付职工薪酬福利费贷其他应付款,当时没有计题,现在应付职工薪酬科目不平,借方存在大量余额,我现怎么给他冲平?
84784984 | 提问时间:2022 08/24 15:23
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,结转到管理费用福利费中
2022 08/24 15:24
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