老师,你好,21年我公司收到一张进项费用票,今年冲红了,把钱退给我们公司了,那我这个账务要怎么处理?
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#实务#
84785028 | 提问时间:2022 08/23 16:17
你好同学,比如你21年确认成本的分录是借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 22年就做一笔分录,借:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-负数
2022 08/23 17:21
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