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老师你好,我们公司出售一副模具给客户。然后客户让我们用这副模具的残值抵扣应收账款。请问这个分录怎么写啊
84784962 | 提问时间:2022 08/13 15:27
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应收账款 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022 08/13 15:30
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