老师好,我现在在报7月份的税,7月份的时候,对方公司退回一张(4月)开错的发票,我这边已经给冲红并重开了,现在申报增值税,报表需要填写冲红的信息吗?
问题已解决
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#税务#
84784977 | 提问时间:2022 08/10 10:57
你好,需要体现红冲发票的信息
比如正数发票100万,负数发票5万,实际收入就需要按95万填写
2022 08/10 10:58
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