5月份交的会费,做的分录,7月份拿到的发票,付出去的和收到的发票金额不一致,要不要调整
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2022 08/04 14:11
你好,5月份交的会费,没有取得票据,应当计入预付账款核算
取得发票的时候,计入费用核算
差额在 预付账款 科目余额体现
2022 08/04 14:12
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