老师,我去年5月暂估入库的材料,今年收到发票,但是金额不一致了,我该如何调整,怎么做账?
问题已解决
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84784996 | 提问时间:2020 05/20 13:32
你之前结转成本吗,结转到主营业务成本下面吗,你这个差额部分做借原材料贷应付账款,多做借原材料 负数 应付账款 负数
2020 05/20 13:36
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