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#税务#
我有一笔账务处理,发票多开了500,就挂到了账上,后面又说不用了,人家重新开票,这个月人家又开的对应付款的金额,我应该怎么调整之前的那个凭证,当时做的是,借:管理费用 贷 :预付账款,2550,多做了500,我现在怎么消平
84784984 | 提问时间:2022 07/22 14:44
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你现在就是借管理费用贷预付账款金额就是负数。就是把那个多的金额冲减就行了。
2022 07/22 14:44
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