老师你好,我想问一下,我们公司在六月份开具了一张增值税专用发票,后面因税率错误,不能申报6月份增值税。七月初已把开具出去的增值税专用发票红字冲销。我现在登录税务系统,为什么还显示我还有未填列的增值税专用发票,不能上报增值税?要怎样才能处理
问题已解决
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#税务#
84785032 | 提问时间:2022 07/14 20:29
同学你好,六月份开错的也要申报增值税,在7月初红字的,会在8月报7月的税时冲销掉的,。
2022 07/14 20:31
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