老师,本来去年应该暂估的是462264.14,然后多记了0.01,暂估成了462264.15,那今年我应该红冲借:成本-462264.15贷:应付账款-462264.15
然后按发票上金额借:成本462264.14
应交税费-进项 27735.86 贷:应付490000嘛?还是红冲-462264.14,然后去年的0.01我还需要调整年度损益计入利润分配-未分配利润嘛?汇算清缴的时候我没有在所得税那边调。
问题已解决
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#实务#
84784966 | 提问时间:2022 07/13 10:22
同学,你好,是按462264.15进行红冲
2022 07/13 10:31
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