本期销项税额是16000,认证了进项3700,上期留底5000,请问老师,怎么增值税怎么做账?
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问题已解决
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84784998 | 提问时间:2022 07/12 09:20
你好,
借应交税费应交增值税(进项税)5000
应交税费应交增值税(进项税)3700
贷应交税费应交增值税(销项税)16000
应交税费未交增值税
2022 07/12 09:21
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