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#实务#
老师,请问之前暂估入账,而且转转了成本,现在收到发票,比暂估多了0.27元,请问要怎么账务处理?
84784960 | 提问时间:2022 07/11 15:02
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你可以只充差额,借应付账款贷库存商品,借库存商品,借主营业务成本付出。
2022 07/11 15:07
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