进项发票如果同事6月份拿过来报销,但是支付时间是9月,那么进项做在6月好还是9月好还是随便?如果做在6月分录怎么写是管理费用,进项到底应该在报销支付出去这个月做好还是进项不够做进去好?
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84784962 | 提问时间:2022 07/08 11:24
费用是6月的
借:管理费用
应交税费-增值税0-进项
贷:其他应付款
2022 07/08 11:25
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