就是上季度有暂估入账的,这个月收到发票了,是不是做反分录就可以了,上个季度有结转成本的了,这个月收到也要结转吗 老师,不太懂呢,我上季度暂估的科目是借方:主营业务成本 贷方:应付账款 暂估 有结转成本到本年利润了的 现在做原分录红字的话 还需要结转吗 老师,不太懂呢,我上季度暂估的科目是借方:主营业务成本 贷方:应付账款 暂估 有结转成本到本年利润了的 现在做原分录红字的话 还需要结转吗 ,那填科目余额表的时候 负数的那个凭证数需要填吗,还有写账本的时候 按金额确认成本后 分录是 借:主营业务成本 贷:现金/银行存款 然后结转成本 可以的吗
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 07/07 17:24
你发票金额和暂估金额是一致的吗
2022 07/07 17:27
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