老师,有一张以前年度的进项发票税务要求进项转出,由于我们那年是亏损,调整了以前年度汇算清缴的企业所得税弥补亏损明细表,填在当年待弥补的亏损额是正数(发票加税合计)。现在企业是盈利了申报第二季度企业所得税,里面有个减弥补以前年度亏损,跳出进项发票转出价税合计金额。感觉好像不对。这个金额怎么是弥补呢不应该是调增企业所得税吗?
问题已解决
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#税务#
84785039 | 提问时间:2022 07/05 09:52
同学你好
调增的也可以弥补以前年度亏损
2022 07/05 09:56
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