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#税务#
假如我报增值税的时候,销项税是1300,进项税是2600,就还有1300的期末留抵税额,报附加税这个表的时候,留抵退税本期扣除额这里要填1300吗?
84785008 | 提问时间:2022 07/01 12:05
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,需要填写的,他可以抵扣你的附加税。
2022 07/01 12:06
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