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你好,我们公司是购买方,销售方开错了发票,因为跨月了,我们已经抵扣,现在我给他开了红字信息表,我想问我们购买方怎么进行账务处理,谢谢
84785043 | 提问时间:2022 07/01 11:14
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付账款 贷 库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022 07/01 11:17
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