问题已解决
老师,请问去年有个单位给我们开了二十多万的专票,我们已经做了抵扣,但今年告诉我们这个票他们要作废重新给我们开,因为票的大类选错了,我想问一下我们收到对方的负数发票及补开的专票,我们单位税控盘怎么处理?以及税务做什么处理?



你好,当时的分录怎么做?
2022 06/26 13:59

84785003 

2022 06/26 14:11
正常出处理,收发票时:借工程施工,应交税费_应交增值税_待认证税费,贷:应付账款,勾选抵扣发票时:借应交税费_应交增值税_进项税,贷应该税费_应交增值税_待认证税费

郭老师 

2022 06/26 14:16
借应付账款
贷工程施工
应交税费应交增值税进项转出
然后重新开了之后,借工程施工
应交税费应交增值税进项
贷应付

84785003 

2022 06/26 14:25
老师,我想问的是我们税控盘里已经勾选抵扣的这个发票我们要怎么处理?另外我们报税系统增值税怎么处理?不是问帐务出理

郭老师 

2022 06/26 14:56
做进项转出附表二里面开具的红字信息表里面一点填写

郭老师 

2022 06/26 14:57
做进项转出不勾选发票
你在开票系统开公红字信息表