老师
在21年12月做的暂估
22年2月份进的发票做的冲销
但是做冲销的发票款项是6月份付的
这个怎么做账
问题已解决
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#实务#
84784963 | 提问时间:2022 06/24 16:09
你好,21.12月份暂估
借库存商品贷应付暂估
22.02冲销
借库存商品(负数)贷应付暂估(负数)
同时按照发票
借库存商品贷应付账款
22.06支付货款
借应付账款贷银行存款
2022 06/24 16:12
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