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22年3月份结转成本时做了分录借主营业务成本贷应付账款-暂估款,现在怎么办来发票了怎么做账
84785008 | 提问时间:2022 06/24 10:28
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
冲减这笔暂估,然后按发票金额入账
2022 06/24 10:28
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