问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
你好,因为销售方非正常给开了专票,税务这边让我们进项转出,纳税调整,转出是申报资料表二异常凭证转出进项税额吗?还是填在纳税调减进项税额。纳税调整是调年报那一项?
84784955 | 提问时间:2022 06/22 14:58
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好在其他里面调整就可以 表二的其他里面 企业所得税在纳税调整明细表30蓝的账载金额里面填写。
2022 06/22 15:03
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取