问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,之前月份的发票,已经认证抵扣了的,因为发票内容不合适,对方开了负数发票,我们做了进项税转出,借进项税转出,贷 进项税6%,然后这个月对方开了正确发票,我账务上要怎么处理
84785027 | 提问时间:2022 06/20 16:04
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税进项转出。
2022 06/20 16:07
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取