老师,您好,商贸公司去年购进货物,发票未收到,做了暂估,货物已经销售,成本已经结转,次年收到发票,但发票金额不一致,多暂估分录要怎么做,少暂估又怎么做?
问题已解决
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84784983 | 提问时间:2022 06/20 13:50
你好; 不一致的话; 你暂估多的 冲掉即可 ; 原来分录 比如借库存商品-暂估 负数贷 应付账款-负数 ; 少暂估的补;借库存商品 贷 应付账款 ; 到时调整你 结转的成本
2022 06/20 13:51
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