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#实务#
老师,之前认证时,做的分录是 借:主营业务成本 应交税费—增值税——进项税额 贷:应付账款 做进项税额转出时,做的是 借:主营业务成本(简易征收) 贷:应交税费—增值税——进项税额转出 现在就遗留了一个小尾巴。我想再做个分录把这个冲掉 借:应交税费—增值税——进项税额转出 贷:应交税费—增值税——进项税额 这样做没什么问题吧?老师
84784958 | 提问时间:2022 06/16 09:54
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你进项转出的金额不对
2022 06/16 09:56
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