老师,之前认证时,做的分录是
借:主营业务成本
应交税费—增值税——进项税额
贷:应付账款
做进项税额转出时,做的是
借:主营业务成本(简易征收)
贷:应交税费—增值税——进项税额转出
现在就遗留了一个小尾巴。我想再做个分录把这个冲掉
借:应交税费—增值税——进项税额转出
贷:应交税费—增值税——进项税额
这样做没什么问题吧?老师
问题已解决
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#实务#
84784958 | 提问时间:2022 06/16 09:54
同学你好
你进项转出的金额不对
2022 06/16 09:56
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