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老师好,请问下,处置使用过的设备,当年采购该设备时未抵扣进项税额,取得含税金额1.03万元,需要计算增值税的公式如何计算?
84785003 | 提问时间:2022 06/15 17:28
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好,应缴纳的增值税额=1.03万/1.03*2%=200元
2022 06/15 17:29
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