3.8日,销售给通达公司乙产品480件,每件售价75元,增值税4680元,款项已收到存入银行。
4.11日,办公室主任李盼出差预借差旅费
2000元,现金支付。
5.15日,用银行存款60000元支付上月份职工工资,将工资款通过银行分别打入职工工资卡。
6.20日,用银行存款支付广告费3500元。
7.21日,企业收到违约罚款收入40000元,存入银行。
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84785034 | 提问时间:2022 06/11 15:22
您好
3.8日,销售给通达公司乙产品480件,每件售价75元,增值税4680元,款项已收到存入银行。
借:银行存款 36000+4680=40680
贷:主营业务收入480*75=36000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 4680
4.11日,办公室主任李盼出差预借差旅费2000元,现金支付。
借:其他应收款 2000
贷:库存现金 2000
5.15日,用银行存款60000元支付上月份职工工资,将工资款通过银行分别打入职工工资卡。
借:应付职工薪酬 60000
贷:银行存款 60000
6.20日,用银行存款支付广告费3500元。
借:销售费用 3500
贷:银行存款 3500
7.21日,企业收到违约罚款收入40000元,存入银行。
借:银行存款 40000
贷:银行存款 40000
2022 06/11 15:24
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