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 老师请问去年的凭证入错科目多算费用我现在是不是应该现做一张红字凭证,再做一张蓝字凭证,错误如下图
84784954 | 提问时间:2022 06/10 11:19
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你现在的问题是应该用应付职工薪酬的,但你用成了管理费用。而且还是去年的业务。所以说你今年可以借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润,但是,按说你得汇算清缴的时候调整一下你的费用,你得减少费用,增加利润。
2022 06/10 11:21
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