老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W。现在开出红冲发票的应交增值税怎么处理呢?
我公司开出跨年红冲发票时
借:应收账款-一公司名称(红字)
贷:以前年度损益调整(红字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)
问题已解决
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#实务#
84785023 | 提问时间:2022 06/09 16:25
你好; 是的。 就这样做; 你看看你成本要不要红冲哦
2022 06/09 16:27
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