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老师,请教去年暂估费用,借:管理费用,制造贷:应付-暂估。今年来票红冲借:管理费用,制造,贷:应付暂估。再借:管理费用,制造,进项,贷:预付。本应该入以前年度,所以我要做调整。老师看一下我调的对不对。红冲的暂估我不去再动,直接就是红冲借:管理费用,制造贷:预付。然后借:以前年度(就是入管理费用的金额)贷:预付?
84785011 | 提问时间:2022 06/09 10:14
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   你发票 与你暂估金额是一致的吗   
2022 06/09 10:22
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