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#税务#
老师,公司3月开出一张增票,5月初被退回,对方未认证!然后我填写了红字增值税专用发票信息表!但我现在在填写增值税申报表时发现销项税额没有减掉我开具的红字发票的税额!我应该怎么处理
84784976 | 提问时间:2022 06/08 10:54
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 直接原分录负数红冲
2022 06/08 10:56
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