五月开了五十万的发票。六月收到四十七万的打款。五月做的分录是 借 应收账款47万 其他应付款3万 贷 主营业务收入 应交税费。剩下的三万是收不到了。该怎么把这三万做分录处理。
问题已解决
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#实务#
84785003 | 提问时间:2022 06/07 09:59
你好,那你就借营业外支出贷应收账款。
2022 06/07 10:05
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