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#实务#
我上个月暂估入库300000,这个月发票来了怎么做账,分录是?
84785046 | 提问时间:2022 06/06 15:58
晓宁老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
您好,借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 下月初用红字: 借:原材料 (红字) 贷:应付账款-暂估应付款(红字) 收到发票: 借:原材料(材料采购) 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022 06/06 15:58
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