我上个月暂估入库300000,这个月发票来了怎么做账,分录是?
问题已解决
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84785046 | 提问时间:2022 06/06 15:58
您好,借:原材料
贷:应付账款-暂估应付款
下月初用红字:
借:原材料 (红字)
贷:应付账款-暂估应付款(红字)
收到发票:
借:原材料(材料采购)
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款(应付账款)
2022 06/06 15:58
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