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老师,4月份报增值税的时候,报了3万未开票收入,但当时做4月份账的时候没做这个,只是增值税报表报了未开票收入。现在做5月份的账 应该怎么做呢?怎么做分录?
84785045 | 提问时间:2022 06/06 10:28
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你最好是反结账到对应月份去补做进去
2022 06/06 10:29
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