您好,老师,5月开给对方公司的专票数量和单价写反了,但总金额税额没问题,我们这边5月做收入结转成本发现了这个问题,那么在5月在结转成本的时候,数量应该按照正确的去结转是吧。另外我们是要在6月红冲,并且给对方重新开具一张正确的蓝字发票。那么到时候红冲的和正确的蓝字发票,也不需要在6月进行账务处理对吗
问题已解决
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#实务#
84785016 | 提问时间:2022 06/01 15:20
你好,按照错误的去结转,6月冲回时候,再调整
2022 06/01 15:21
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