咨询一个问题,我4月收到甲公司的进项发票100,当月认证了,5月甲公司又给我开一个负数发票100,我5月收到的这个进项负数,是5月抵减当月的进项,还是修改4月份申报表做进项税转出然后补税呀?
问题已解决
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#税务#
84785024 | 提问时间:2022 05/31 14:27
你好在五月份冲减当月的进项就可以。
2022 05/31 14:29
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