老师,这样做分录可以嘛
4.25支付的铁床2600元,次月才收到发票。
1、借:应付职工薪酬-福利费 2600元
贷:银行存款 2600元
5.3收到发票并支付尾款400元,作常规入库处理
1、借:制造费用 3000元
贷:应付职工薪酬-福利费 3000元
2、借:应付职工薪酬-福利费 400元
贷:银行存款 400元
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785016 | 提问时间:2022 05/31 11:54
您好
这样账务处理正确的哈
2022 05/31 11:55
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