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#税务#
没有开专票,普票是差额票,金额30997,税额是37.67,价税合计是31035.56;进项票勾选了,进项票金额3285,进项税额是197.15,请问,这该怎么处理,怎么做账?
84785010 | 提问时间:2022 05/26 11:05
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2022 05/26 11:06
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