我去年12月份做了 暂估成本。
今年2月份取得了发票(发票金额和暂估成本一样)。
那么:
1、今年取得发票账务怎么处理?
2、做汇算清缴时,账务怎么处理?
谢谢老师指教[抱拳]
问题已解决
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#实务#
84785015 | 提问时间:2022 05/24 20:56
如果不用抵扣,直接把发票附在原凭证后边就是了。汇算时正常申报
2022 05/24 21:11
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