谢谢老师,针对这个问题还是有疑问。 1. 未收到供应商发票下个月收到发票之后要冲红暂估入库吗?然后再做一笔正确的分录? 2. 销售未开票贷方可以做应交税费-应交销项税吗?不是应该做待转销项税,开了发票之后冲红,再重新做一笔正确的分录吗?
问题已解决
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#实务#
84784984 | 提问时间:2022 05/23 10:16
您好!1.是的就是这样做。2可以的,但是要跟税务局去说下,不然容易重复征收
2022 05/23 10:33
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