老师,我去年暂估的80000元,现在5月份发票回来了70000,多暂估的这部分怎么处理呢,年报怎么报呢
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84784973 | 提问时间:2022 05/17 15:26
你好同学,那你暂估到8万的话,你可以直接现在反冲去年暂估的那个凭证完全反冲掉,然后再根据今年的这个票据做账就可以,只是说用利润分配未分配利润去代替你的嗯,成本类科目。
2022 05/17 15:29
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