收到专票,税管员2月份让转出(供应商的问题),申报表已经做了转出。结果申报3月份的时候,电子税务局提示进项发票不符,于是把2月份申报表修改了(将转出取消),重新在3月份做了转出,4月份税管员通知这张发票可以抵扣了,请问老师,我怎么处理账务和申报表?
问题已解决
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#税务#
84784958 | 提问时间:2022 05/17 10:23
同学你好
账上做进项
附表二填写进项金额
2022 05/17 10:26
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