老师好!6月未收到的发票这个月初给认证了,现联系销货方确认错开了,他把发票和7月开的负数发票一起寄过来。请问:认证了的进项是需要采集的吧,申报6月份的增值税时可否先做抵扣?负数发票收到后,到时是否也需要认 证呢? 到时发票采集时可以把进项录入为负数吗? 账目怎么记录
问题已解决
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84784986 | 提问时间:2022 05/16 22:16
几月份开的红字信息表
如果是七月份的话,六月份你申报的时候可以抵扣的,在35栏里面填写
然后七月份做进项,转出七月份收到的篮子发票可以抵扣
2022 05/16 22:25
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