老师业务发生在2021年,但是当时没有暂估成本,在2022年收到发票,并付款,这个成本我要在2021年扣除,那我是把2021年反结账然后暂估成本呢?还是直接在2022年通过以前年度损益调整做账汇算清缴调表?
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#税务#
84784996 | 提问时间:2022 05/15 09:08
把2021年反结账然后暂估成本
2022 05/15 09:11
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