你好,老师,1月购买石粉含税价2831.54元,未开发票未付款,我做暂估入库,借:原材料-石粉 2831.54
贷:应付账款-暂估 2831.54
5月黄某支付石粉款2740元,本来说是开票含税的,现在又不开发票了,记账:石粉暂估入库冲红 :应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54
借:原材料-石粉 2740 贷:其他应收款-黄某 2740
现在库存变为负数,我要怎么处理分录呢
问题已解决
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#实务#
84784959 | 提问时间:2022 05/13 15:34
你好同学,如果说不开发票的话,咱就不需要做那个借原材料2740的凭证了。
2022 05/13 15:38
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