三月做了一笔分录,当时没有取得发票,借:销售费用5000 贷:银行存款5000,应该是做错了需要冲账吧?4月对方才开了专票过来是4000元(给了优惠,但还没有收到退款)的专票。请问我4月收到发票后发票怎么做账呢?5月份收到退款后再怎么做呢?
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84785009 | 提问时间:2022 05/13 10:19
你好; 你没有取得发票; 但是实际是3月发生的; 可以 含税金额暂估做账的 ; 到时取得专票后 ; 你们在根据专票做账 : 借 销售费用; 进项税贷 银行存款。 你看看总得付款金额是 5000还是4000 ? 优惠金额是否 在专票 体现的
2022 05/13 10:20
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