去年账上做了暂估费用入账 借:管理费用-暂估 贷:其他应付-暂估 ,今年才收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间:2022 05/10 14:39
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整
确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022 05/10 14:43
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